Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4034906
Číslo faktúry: FD /0325/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Edenred Slovakia,s .r.o.
Adresa: ,82015 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 157,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.11.2018
Dátum vystavenia: 01.11.2018
Dátum splatnosti: 15.11.2018
Dátum úhrady: 30.11.2018
Súbor: FD_0325_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov