Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800850
Číslo faktúry: FD /0310/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Milan Násali, ELMOUR
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: kamenivo parkovisko
Fakturovaná suma s DPH: 318,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 31.10.2018
Súbor: FD_0310_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov