Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 684/2018
Číslo faktúry: FD /0322/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 936,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 31.10.2018
Súbor: FD_0322_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov