Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180011
Číslo faktúry: FD /0311/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Anton Briš
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: tonery
Fakturovaná suma s DPH: 71,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 31.10.2018
Súbor: FD_0311_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov