Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4027841
Číslo faktúry: FD /0218/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Edenred Slovakia,s .r.o.
Adresa: ,82015 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 170,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 15.08.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: FD_0218_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov