Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8212117098
Číslo faktúry: FD /0191/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 39,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2018
Dátum vystavenia: 01.07.2018
Dátum splatnosti: 15.07.2018
Dátum úhrady: 31.07.2018
Súbor: FD_0191_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov