Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8213673145
Číslo faktúry: FD /0205/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 5,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.07.2018
Dátum vystavenia: 21.07.2018
Dátum splatnosti: 04.08.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: FD_0205_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov