Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201813
Číslo faktúry: FD /0198/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ZEM STAV - Peter Bariak
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: zemné práce
Fakturovaná suma s DPH: 423,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.07.2018
Dátum vystavenia: 17.07.2018
Dátum splatnosti: 31.07.2018
Dátum úhrady: 31.07.2018
Súbor: FD_0198_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov