Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21811188502
Číslo faktúry: FD /0223/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 25,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2018
Dátum vystavenia: 09.08.2018
Dátum splatnosti: 23.08.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: FD_0223_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov