Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 469/2018
Číslo faktúry: FD /0207/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 528,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 15.08.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: FD_0207_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov