Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22060187
Číslo faktúry: FD /0210/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stredoslov. energetika
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: energia
Fakturovaná suma s DPH: 678,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 15.08.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: FD_0210_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov