Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22060187
Číslo faktúry: FD /0090/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stredoslov. energetika
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: energia
Fakturovaná suma s DPH: 678,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.04.2018
Dátum vystavenia: 01.04.2018
Dátum splatnosti: 15.04.2018
Dátum úhrady: 30.04.2018
Súbor: FD_0090_18
Zverejnené: 30.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov