Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 66/2018
Číslo faktúry: FD /0052/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 420,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 31.03.2018
Súbor: FD_0052_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov