Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 13:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800039
Číslo faktúry: FD /0008/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: M-NOVOMAX-D s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 9,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2018
Dátum vystavenia: 15.01.2018
Dátum splatnosti: 25.01.2018
Dátum úhrady: 31.01.2018
Súbor: FD_0008_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov