Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7106265522
Číslo faktúry: FD /0388/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 5,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.12.2017
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 05.01.2018
Dátum úhrady: 31.01.2018
Súbor: FD_0388_17
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov