Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18011121
Číslo faktúry: FD /0024/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: HOOK, s.r.o.
Adresa: ,04011 Košice
IČO: NULL
Predmet: potraviny materská škola
Fakturovaná suma s DPH: 1,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 28.02.2018
Súbor: FD_0024_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov