Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 17:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1181251
Číslo faktúry: FD /0037/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TOPSET Stupava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: zverejňovanie faktúr
Fakturovaná suma s DPH: 43,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 28.02.2018
Súbor: FD_0037_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov