Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11100105
Číslo faktúry: FD /0028/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: CBA Slovakia s.r.o Lučene
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 255,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 28.02.2018
Súbor: FD_0028_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov