Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 22:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2181038857
Číslo faktúry: FD /0047/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 37,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 31.03.2018
Súbor: FD_0047_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov