Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8204001304
Číslo faktúry: FD /0057/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 53,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 31.03.2018
Súbor: FD_0057_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov