Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7308906355
Číslo faktúry: FD /0060/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 434,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 31.03.2018
Súbor: FD_0060_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov