Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7239068997
Číslo faktúry: FD /0013/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 25,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2018
Dátum vystavenia: 15.01.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2018
Dátum úhrady: 31.01.2018
Súbor: FD_0013_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov