Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230806155
Číslo faktúry: FD /0067/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 9,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.03.2018
Dátum vystavenia: 14.03.2018
Dátum splatnosti: 28.03.2018
Dátum úhrady: 31.03.2018
Súbor: FD_0067_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov