Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7303835254
Číslo faktúry: FD /0321/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 354,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.11.2017
Dátum vystavenia: 03.11.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017
Dátum úhrady: 30.11.2017
Súbor: FD_0321_17
Zverejnené: 01.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov