Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1040218687
Číslo faktúry: FO /0013/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Komunálna poisť. a.s. B.B
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: poistné auto 2018
Fakturovaná suma s DPH: 106,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.12.2017
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum úhrady: 31.12.2017
Súbor: FO_0013_17
Zverejnené: 01.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov