Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171204952
Číslo faktúry: FD /0262/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 2,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.09.2017
Dátum vystavenia: 05.09.2017
Dátum splatnosti: 19.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0262_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov