Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3419164526
Číslo faktúry: FD /0245/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 5,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0245_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov