Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3132171887
Číslo faktúry: FD /0265/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Marius Pedersen
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: komunálny odpad
Fakturovaná suma s DPH: 1407,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2017
Dátum vystavenia: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 20.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0265_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov