Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1701086
Číslo faktúry: FD /0284/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Milan Násali, ELMOUR
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: materiál AČ
Fakturovaná suma s DPH: 193,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.09.2017
Dátum vystavenia: 25.09.2017
Dátum splatnosti: 09.10.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0284_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov