Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017/0155
Číslo faktúry: FD /0264/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: LAVOX-J.Laurík V.Krtíš
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 96,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.09.2017
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum splatnosti: 21.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0264_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov