Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017058
Číslo faktúry: FD /0275/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stavebniny KUTIL s.r.o.
Adresa: , Veľký Krtíš
IČO: NULL
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 686,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2017
Dátum vystavenia: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 20.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0275_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov