Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22060187
Číslo faktúry: FD /0267/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stredoslov. energetika
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: energia
Fakturovaná suma s DPH: 636,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.09.2017
Dátum vystavenia: 15.09.2017
Dátum splatnosti: 29.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0267_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov