Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3419164233
Číslo faktúry: FD /0244/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 10,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0244_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov