Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2431
Číslo faktúry: FD /0248/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Ján Machovič-EDEN
Adresa: Priemyselná 2443,96301 Krupina
IČO: 34789871
Predmet: potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 123,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0248_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov