Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7313761021
Číslo faktúry: FD /0250/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 207,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0250_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov