Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1740537
Číslo faktúry: FD /0285/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: MEGA VK, s.r.o.
Adresa: , Veľký Krtíš
IČO: 00000000
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 113,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.09.2017
Dátum vystavenia: 27.09.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0285_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov