Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7218582116
Číslo faktúry: FD /0025/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 251,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2016
Dátum vystavenia: 01.02.2016
Dátum splatnosti: 15.02.2016
Dátum úhrady: 29.02.2016
Súbor: FD_0025_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov