Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7248521005
Číslo faktúry: FD /0002/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 251,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2016
Dátum vystavenia: 01.01.2016
Dátum splatnosti: 15.01.2016
Dátum úhrady: 31.01.2016
Súbor: FD_0002_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov